Il gestionale è stato adeguato alla creazione del file XML per l’invio della fatture all’Agenzia delle Entrate. Le istruzioni per la configurazione del gestionale le potete trovare alla pagina indicata.
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Fatturazione
Prima del ripristino di un documento di tipo fattura (cliente o fornitore) che ha generato la creazione di almeno una riga di scadenziario, viene chiesto se il programma dovrà cancellare anche lo scadenziario, se accettate verranno cancellate tutte le righe collegate al documento sia scadenze che pagamenti.
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E’ stata aggiunta una funzione che permette di copiare i dati del cliente in un fornitore e viceversa.
Sono stati tolti alcuni controlli se il cliente è estero: IBAN, Lunghezza C/C, Lunghezza CAP, ecc
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E’ stata perfezionata la gestione dei rimborsi spesa, all’interno di ogni richiesta di intervento è possibile inserire i KM effettuati, il pasto (il costo di ognuno di essi è sulla tabella dei tecnici), ed altri costi da rimborsare.
I rimborsi posso essere estratti dall’apposita funzione che trovare in Report -> Rimborsi Spesa
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